Le fatture emesse in regime 74-ter possono essere annotate nei registri IVA entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni si considerano effettuate con il conseguente differimento della rilevazione e dell'obbligo di versamento dell'eventuale debito IVA.
Non è obbligatorio?? Si puo' annotare nel registro del mese di emissione fattura?
Se non fosse un obbligo e quindi registrare mese per mese le vendite 74ter, nel relativo registro iva, risulta conveniente oppure è opportuno rimanere con la postergazione?
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