Il mio programma contabile non mi riporta le fatture di acquisto registrate nella gestione base/base e ho dovuto caricarle nuovamente.
Vorrei sapere se è giusto indicare, anche per queste fatture che concorrono alla liquidazione iva come un'unica registrazione di iva ed imponibile, evidenziarle in spesometro indicando separatamente l’imponibile dall’imposta. Tale sistema manuale, l’ho adottato anche nei precedenti spesometri in quanto non ho mai trovato indicazioni in merito, specifiche per i tour operator.
Ho visto dalle istruzioni che per le autofatture relative alle provvigioni bisogna indicarle tra gli acquisti con: il codice di TD01 , imponibile, iva e natura N6. Io emetto autofatture anche a società ue e extra ue , conseguentemente il programma vedendo lo stato estero degli stessi mi obbliga ad indicare TD11. E’ corretto?
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